贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门(单位)财政预决算及三公经费 省直部门所属单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费

中国民主促进会贵州省委员会2015年度部门预算及“三公”经费预算信息

  一、部门概况

  1、部门主要职能:作为参政党履行政党协商、参政议政、民主监督、社会服务等方面的职能。

  2、部门预算单位构成:为省本级行政预算单位。

  3、部门人员构成:总编制19人,其中:行政机关编制15人、参照公务员法管理事业编制4人;在职实有人数17人,其中:行政机关14人、参照公务员法管理3人;退休12人。

  二、部门预算安排情况说明

  1、部门预算收支情况:收入为原口径一般公共预算拨款收入,预算安排406.36万元;支出为一般公共服务支出,金额406.36万元。

  2、收入预算情况说明:收入为原口径一般公共预算拨款收入。

  3、支出预算情况说明:

  (1)支出预算总体情况。为一般公共服务支出,总金额406.36万元,其中:基本支出245.36万元,项目支出161万元;

  (2)部门预算“三公经费”情况。公务用车运行费18.48万元,公务接待费3万元。我省对因公出国(境)、公务用车购置实行总额控制,年初未分配到各部门。

  三、项目支出安排情况说明

  项目支出总金额161万元,其中:民进事务管理经费146万元、左定超业务经费为15万元。

  中国民主促进会贵州省委员会2015年度部门预算收支预算总表

  单位:万元

  说明: 1.原口径一般公共预算拨款收入指原一般预算拨款收入。

  2.原预算外转一般公共预算管理非税收入指财预[2010]88号文件印发后纳入一般公共预算管理的非税收入。

  3.专户管理的非税收入指未纳入一般公共预算管理的财政专户管理收入。

  中国民主促进会贵州省委员会2015年度部门预算一般公共预算支出表

  单位:万元

  说明:1.本表反映一般公共预算拨款收入对应的支出,不包括政府性基金收入、专户管理资金收入等安排的支出。

  2.基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

  3.项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

  中国民主促进会贵州省委员会2015“三公”经费一般公共预算

  财政拨款支出情况表

  单位:万元

  说明:1.因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  2.公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  3.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  4.“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

  5.  为加强“三公”经费管理,按照国家和省“厉行节约”的相关要求,贵州省省本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。

说明:各年度因机构改革、机构预算级次变更等因素,预决算公开单位名称、名单根据规定相应进行调整。