一、部门概况
(一)部门主要职能
1、贯彻落实党的组织、干部、人才路线、方针、政策;研究和指导全省干部人事制度改革。
2、负责研究和指导党的组织制度建设工作;负责全省党员发展和管理工作、组织员队伍建设、党员教育基地建设的宏观指导。
3、负责督促指导各地各部门落实党建工作责任制;负责全省同步小康驻村工作的组织协调及管理工作。
4、指导全省各级领导班子和领导干部的考核工作;负责省委管理的领导班子和干部的考核考察;负责全省地厅级后备干部的培养选拔工作和省委交办的省级后备干部的有关工作;负责县处级干部的宏观管理;负责全省六大类机关公务员管理和参照管理工作。
5、负责统筹和指导全省干部监督工作。
6、规划、指导、协调、督促和检查干部教育培训工作。
7、负责全省人才工作和人才队伍建设的宏观指导。
8、负责全省组织系统信息化建设的规划、指导、协调工作。
9、负责离休干部和副厅级以上退休干部管理工作的宏观指导。
10、负责党员、干部的统计和省委管理干部的档案管理工作。
11、负责全省党员现代远程教育的指导工作。
12、完成省委和中央组织部交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成:
1、中共贵州省委组织部(行政单位)
2、中共贵州省委组织部党员教育中心(参公事业单位)
(三)部门人员构成:
1、总编制人数:
(1)中共贵州省委组织部160人;
(2)中共贵州省委组织部党员教育中心12人。
2、在职实有人数:
(1)中共贵州省委组织部:行政人员128人,机关工勤人员12人,离休人员5人,退休人员32人;
(2)中共贵州省委组织部党员教育中心:参公人员12人。
二、预算执行情况分析
(一)收入情况:17446.79万元
1、2014年当年收入:10779.1万元
(1)行政运行:1948万元
(2)项目支出:8705.5万元
(3)住房改革支出:125.6万元
2、2014年及以前年度项目支出结转:6667.69万元
(二)支出及执行率情况:5786.65万元,执行率33.17%。
1、行政运行支出:1948万元,执行率为100%
2、项目支出:3713.05万元,执行率为24%
3、住房改革支出:125.6万元,执行率为100%
三、有关情况说明
项目支出执行率为24%,主要是因为有些项目正在评估阶段、有些项目还未通过验收、有些项目还在进行之中,为达到预期的效果和效应,故在资金拨付环节把关较严,会在下一步陆续执行完毕。
四、表格
2014年度收入支出决算总表 |
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公开01表 |
部门: |
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单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
10779.1 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
5661.05 |
二、上级补助收入 |
2 |
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二、外交支出 |
30 |
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三、事业收入 |
3 |
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三、国防支出 |
31 |
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四、经营收入 |
4 |
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四、公共安全支出 |
32 |
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五、附属单位上缴收入 |
5 |
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五、教育支出 |
33 |
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六、其他收入 |
6 |
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六、科学技术支出 |
34 |
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7 |
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七、文化体育与传媒支出 |
35 |
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8 |
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八、社会保障和就业支出 |
36 |
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9 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
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10 |
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十、节能环保支出 |
38 |
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11 |
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十一、城乡社区支出 |
39 |
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12 |
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十二、农林水支出 |
40 |
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13 |
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十三、交通运输支出 |
41 |
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14 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
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15 |
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十五、商业服务业等支出 |
43 |
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16 |
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十六、金融支出 |
44 |
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17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|
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18 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
|
|
19 |
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十九、住房保障支出 |
47 |
125.6 |
|
20 |
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二十、粮油物资储备支出 |
48 |
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21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
49 |
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22 |
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二十二、其他支出 |
50 |
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本年收入合计 |
24 |
10779.1 |
本年支出合计 |
52 |
5786.65 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
53 |
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年初结转和结余 |
26 |
6667.69 |
年末结转和结余 |
54 |
11660.14 |
合计 |
28 |
17446.79 |
合计 |
56 |
17446.79 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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公开02表 |
部门: |
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单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
5,786.65 |
2,073.60 |
3,713.05 |
201 |
一般公共服务支出 |
5,661.05 |
1,948.00 |
|
20132 |
组织事务 |
5,661.05 |
1,948.00 |
|
2013201 |
行政运行 |
1,948.00 |
1,948.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1,913.05 |
|
1,913.05 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
1,800.00 |
|
1,800.00 |
221 |
住房保障支出 |
125.6 |
125.6 |
|
22102 |
住房改革支出 |
125.6 |
125.6 |
|
2210201 |
住房公积金 |
49.6 |
49.6 |
|
2210203 |
购房补贴 |
76 |
76 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开03表 |
部门: |
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单位:万元 |
2014年“三公经费”决算数 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
购置费 |
运行费 |
156.3 |
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104 |
|
104 |
52.3 |
注:“2014年决算数”指“三公经费”当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。 |