目录
第一部分 中共贵州省委老干部局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 中共贵州省委老干部局2014年度部门决算公开表
一、2014年度收入支出决算总表
二、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表
三、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 中共贵州省委老干部局2014年度部门决算情况说明
一、2014年度部门决算收支决算总体情况说明
二、2014年度公共预算收入情况说明
三、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、2014年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分中共贵州省委老干部局概况
一、主要职能
1、部门主要职能:中共贵州省委老干部局是贵州省委服务管理离休干部、副地厅级以上退休干部工作的职能部门。正厅局级单位,归口省委组织部管理。
主要职责是贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策及规定;会同有关部门对全省离休干部和副地厅级以上退休干部工作进行宏观管理,督促、检查离休干部和副地厅级以上退休干部政治待遇和生活待遇政策、规定的落实;指导省直单位和市州、省直管县市老干部工作;配合有关部门抓好离退休干部党支部建设和老干部思想政治工作,引导老干部发挥作用;领导和管理贵州省老干部活动服务中心和贵州省老干部党校;承办省委、省政府、中组部老干部局和省委组织部交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
部门预算单位构成:内设办公室、调研综合处、督查信访处、活动指导处、退休干部工作处5个职能处(室),贵州省关心下一代工作委员会办公室,挂靠省委老干部局。
第二部分 中共贵州省委老干局2014年度部门决算公开表
一、中共贵州省委老干部局2014年部门决算收支预算总表(单位:万元)
2014年度收入支出决算总表 |
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公开01表 |
部门:中共贵州省委老干部局 |
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单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
栏次 |
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1 |
栏次 |
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2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
3639.62 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
1474.62 |
二、上级补助收入 |
2 |
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二、外交支出 |
30 |
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三、事业收入 |
3 |
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三、国防支出 |
31 |
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四、经营收入 |
4 |
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四、公共安全支出 |
32 |
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五、附属单位上缴收入 |
5 |
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五、教育支出 |
33 |
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六、其他收入 |
6 |
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六、科学技术支出 |
34 |
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7 |
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七、文化体育与传媒支出 |
35 |
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8 |
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八、社会保障和就业支出 |
36 |
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9 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
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10 |
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十、节能环保支出 |
38 |
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11 |
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十一、城乡社区支出 |
39 |
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12 |
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十二、农林水支出 |
40 |
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13 |
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十三、交通运输支出 |
41 |
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14 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
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15 |
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十五、商业服务业等支出 |
43 |
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16 |
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十六、金融支出 |
44 |
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17 |
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十七、援助其他地区支出 |
45 |
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18 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
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19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
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20 |
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二十、粮油物资储备支出 |
48 |
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21 |
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二十一、国债还本付息支出 |
49 |
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22 |
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二十二、其他支出 |
50 |
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23 |
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51 |
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本年收入合计 |
24 |
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本年支出合计 |
52 |
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用事业基金弥补收支差额 |
25 |
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结余分配 |
53 |
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年初结转和结余 |
26 |
500 |
年末结转和结余 |
54 |
2665 |
|
27 |
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55 |
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合计 |
28 |
4139.62 |
合计 |
56 |
4139.62 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
二、中共贵州省委老干部局2014年部门决算一般公共预算支出表(单位:万元)
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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公开02表 |
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部门: |
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单位:万元 |
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项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
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|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1474.62 |
670.62 |
804 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1444.69 |
640.69 |
804 |
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20136 |
其他共产党事务支出 |
1444.69 |
640.69 |
804 |
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2013601 |
行政运行 |
640.69 |
640.69 |
|
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2013602 |
一般行政管理事务 |
804 |
|
804 |
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221 |
住房保障支出 |
29.93 |
29.93 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
29.93 |
29.93 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
29.93 |
29.93 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
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三、中共贵州省委老干部局2014年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表 (单位:万元)
2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开03表 |
部门: |
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单位:万元 |
2014年“三公经费”决算数 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|
26.17 |
|
0 |
23.27 |
2.9 |
注:“2014年决算数”指“三公经费”当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。 |
第三部分 中共贵州省委老干局2014年度部门决算情况说明
一、2014年度部门决算收支决算总体情况说明
2014年度收入决算总额为 4139.62 万元,其中:当年财政拨款收入 3639.62万元,上年结转结余 500 万元。当年收入中有2000万为年末财政拨来老干部活动中心大楼基建款。2014年度支出决算总额为4139.62 万元,其中:一般公共服务支出 1444.69 万元,住房保障支出 29.93万元,年末结转和结余2665 万元(含2000万老干部活动中心大楼基建款)。
二、2014年度公共预算收入情况说明
本年收入总计 3639.62 万元。具体为:财政拨款收入 3639.62 万元。
三、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
本年财政拨款支出总计 1474.62万元,主要用于以下方面:
(一)基本支出 670.62万元。
(二)用于保障局机关正常运转完成日常工作任务的支出。具体是:严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障等支出为 356.66万元,离退休费、抚恤金等对个人和家庭的补助支出为 191.74万元,为职工缴纳的住房公积金为 29.93 万元,办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费 89.8万元,办公设备购置费2.54万 。
(三)项目支出 804 万元。
用于局机关及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。项目支出主要为:老干部特殊困难帮扶解困资金、省关工委经费、老干事务管理经费。
四、2014年度“三公经费”一般公共财政拨款支出决算情况说明
2014年度我局厅机关“三公经费”财政拨款支出决算26.17万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车运行费23.27万元;公务接待费2.9万元。具体情况说明如下:
(一)因公出国(境)费。2014年度因公出国(境)支出决算0万元。.主要原因是为贯彻落实中央八项规定、省委“十项规定”精神,严格控制因公出国(境)培训。
(二)公务用车购置及运行费。公务用车运行费23.27万元,主要用于局机关日常公务活动,开展基层调研等工作所发生的燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等费用开支。
(三)公务接待费。2014年度公务接待费支出决算2.9万元。
第四部分 名词解释
1、公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。
3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务成生的人员支出和公用支出。
4、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业业发展目标所发生的支出。