第一部分 中共贵州省委办公厅概况
一、主要职能
中共贵州省委办公厅是中共贵州省委的综合办事机构,主要职能和职责有:
(一)负责办理省委的日常工作事务,确保省委工作正常运转。
(二)负责省委日常文书处理,中央和省委重要工作部署贯彻落实的督促检查,中央及省委指示、中央及省委领导同志批示的转达和催办落实,省委各种会议事务工作和省委领导同志参加重大活动的组织安排;负责联系和指导全省党委办公厅(室)系统业务工作。
(三)围绕中央和省委总体工作部署,收集处理信息、反映动态、综合调研;承担部分省委文件、文稿的起草、修改和省委文件的审核工作;承担为省委制定党内法规和审定地方性法规的服务工作;负责全省党委办公厅(室)系统办公自动化的有关工作。
(四)负责中央文件和党、政、军领导机关及要害部门机密文电、信件及密码的传递工作;负责省委档案资料的立卷、归档工作。
(五)负责省委机关大院的通信、环境卫生、绿化管理和部门行政事务;负责省委办公厅国有资产、财务管理等工作。
(六)负责省委机关及大院内省级领导同志住地的安全保卫,指导和协调省委机关大院的社会治安综合治理工作。
(七)负责或参与接待部分重要宾客的工作。
(八)管理省委保密委员会办公室(省国家保密委)、省密码管理局。
(九)负责协调省人大常委会办公厅、省政府办公厅、省政协办公厅和省纪委机关的有关事宜。
(十)完成省委和中央办公厅交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
中共贵州省委办公厅部门预算单位具体包括:行政单位3个,即省委办公厅机关、省委保密委、省密码管理局;参照公务员法管理的事业单位3个,即贵州省保密技术检查中心、贵州省密钥管理中心、贵州密码设备技术管理中心;财政全额拨款事业单位6个,即贵州省国家秘密载体销毁中心、省委机关老干部活动室、省委机关通信站、省委机关后勤、省委机关车队、省委办公厅机关服务中心。
三、部门人员构成
中共贵州省委办公厅在职人员编制数为452人,其中行政编制224人;事业编制228人。实有人数总计597人,在职人员为343人,其中行政人员193人,事业人员150人;离退休人员为254人,其中离休人员20人,退休人员234人。
第二部分 中共贵州省委办公厅2014年部门决算情况说明
一、部门决算总体情况
中共贵州省委办公厅2014年部门决算18,024.69万元。
1、按支出功能分类:包括一般公共服务支出17,724.29万元、节能环保支出50万元、住房保障支出250.40万元。一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)15,512.79万元,其中行政运行6,649.89万元,一般行政管理事务7,415.47万元,事业运行49.30万元,其他党委办公厅(室)及相关机构事务1,398.13万元;其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出1,104.50 万元;其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出1,107.00万元。节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)50万元。住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)250.40万元。
2、按支出用途分类:包括基本支出6,949.59万元,项目支出11,075.10万元。
二、部门决算支出情况
2014年部门决算中,财政拨款用于以下方面支出:
1、行政运行财政拨款支出6,649.89万元,主要用于在职人员工资、离退休人员生活费、保障厅机关及所属事业单位正常运转、完成日常工作任务的公用支出。
2、一般行政管理事务财政拨款支出7,415.47万元,主要用于保障省委办公业务大楼正常运行、电子政务及信息化建设、省密码管理局事务运行管理、保密局事务运行管理、省委重大决策督促检查、全省信息收集报送、调查研究、国家秘密传递等专项支出。
3、事业运行财政拨款支出49.3万元,主要是转拨当代贵州部份人员经费补助。
4、其他党委办公厅(室)及相关机构事务财政拨款支出1,398.13万元,主要用于省委机关大院办公区维护管理、通讯指挥调度、突发事件应急处理、机要文件押运等专项支出。
5、其他共产党事务财政拨款支出1,104.50万元,主要用于预算内基建项目支出。
6、其他一般公共服务财政拨款支出1,107.00万元,主要用于省委安排的重点工作保障支出。
7、其他节能环保财政拨款支出50万元,主要用于锅炉房节能环保改造支出。
8、住房公积金财政拨款为250.40万元,主要用于财政统发工资在职人员住房公积金补贴。
三、部门决算“三公”经费支出
“三公经费”是省委办公厅(包括厅本级及所属事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。具体支出如下
1、因公出国(境)费支出28.81万元。
2、公务用车购置及运行费支出749.67万元,其中公务用车购置费171.43万元,共购置7辆车;公务用车运行维护费578.24万元。
3、公务接待费支出775.53万元。
第三部分 中共贵州省委办公厅2014年部门决算表
一、 收入支出决算总表(单位:万元)
收入 |
支出 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
19,971.95 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
17,724.29 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
|
六、其他收入 |
6 |
20.22 |
六、科学技术支出 |
34 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
50 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
250.4 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
49 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
|
|
23 |
|
|
51 |
|
本年收入合计 |
24 |
19,992.17 |
本年支出合计 |
52 |
18,024.69 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
53 |
|
年初结转和结余 |
26 |
7,361.85 |
年末结转和结余 |
54 |
9,329.33 |
|
27 |
|
|
55 |
|
合计 |
28 |
27,354.02 |
合计 |
56 |
27,354.02 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
二、一般公共预算财政拨款支出决算表(单位:万元)
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
18,024.69 |
6,949.59 |
11,075.10 |
2013101 |
行政运行 |
6,649.89 |
6,649.89 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
7,415.47 |
|
7,415.47 |
2013150 |
事业运行 |
49.3 |
49.3 |
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1,398.13 |
|
1,398.13 |
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1,104.50 |
|
1,104.50 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1,107.00 |
|
1,107.00 |
2119901 |
其他节能环保支出 |
50 |
|
50 |
2210201 |
住房公积金 |
250.4 |
250.4 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
三、 “三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表 (单位:万元)
2014年“三公经费”决算数 |
合 计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
购置费 |
运行费 |
1,554.01 |
28.81 |
749.67 |
171.43 |
578.24 |
775.53 |
注:“2014年决算数”指“三公经费”当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。 |