一、贵州省体育局概况
(一)主要职能
1.贯彻执行党和国家体育工作的方针、政策和法律、法规,起草有关地方性法规、规章草案,并组织实施和监督检查。
2.研究全省体育发展战略,拟定体育事业发展规划和政策,推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。
3.统筹规划全省群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。
4.统筹规划全省竞技体育发展,指导协调体育训练、体育竞赛、竞技运动项目设置,组织重大体育竞赛,指导优秀运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。
5.统筹规划全省青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。
6.拟定全省体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票销售管理。
7.指导、管理全省体育外事有关工作,组织开展国际间与港澳台的体育交流与合作。
8.组织开展全省体育科技研究、技术攻关和成果推广。
9.负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
10.承办省人民政府和国家体育总局交办的其他事项。
(二)机构设置及部门决算单位构成
贵州省体育局内设10个处室,下属19个二级事业单位,具体是:行政单位1个,即局机关;参照公务员法管理的事业单位1个,为贵州省老年体育工作管理办公室;财政补助全额事业单位12个,为贵州省体育局清镇体育训练基地、贵州省体育运动学校、贵州省社会体育管理中心、贵州省体育财务审计管理中心、贵州省体育局人力资源管理中心、贵州省体育科学研究所、贵州省体育文化宣传信息中心、贵州省水上运动管理中心、贵州省游泳运动管理中心、贵州省体操运动管理中心、贵州省体育工作大队、贵州省射击射箭运动管理中心。财政补助差额事业单位6个,为贵州省体育事业服务管理中心、贵州省体育场地建设管理中心、贵州省全民健身服务管理中心、贵州省足球运动管理中心、贵州省对外体育交流中心、贵州省体育彩票管理中心。
从决算单位构成看,省体育局决算包括:本级决算、所属18个二级事业单位的决算。贵州省体育彩票管理中心作为独立预算单位向财政部门单独报送决算,本次公开的相关数据不包含贵州省体育彩票管理中心的决算数据。
二、贵州省体育局2015年度部门决算公开报表
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:贵州省体育局 |
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
49,338.77 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
|
三、事业收入 |
3 |
3.80 |
三、国防支出 |
31 |
|
四、经营收入 |
4 |
43.20 |
四、公共安全支出 |
32 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
1,864.46 |
六、其他收入 |
6 |
1,597.21 |
六、科学技术支出 |
34 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
21,003.99 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
86.37 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
491.60 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
22,321.65 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
|
本年收入合计 |
24 |
50,982.98 |
本年支出合计 |
52 |
45,768.07 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
518.45 |
结余分配 |
53 |
161.55 |
年初结转和结余 |
26 |
20,914.09 |
年末结转和结余 |
54 |
26,485.90 |
|
27 |
|
|
55 |
|
合计 |
28 |
72,415.52 |
合计 |
56 |
72,415.52 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门:贵州省体育局 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
50982.98 |
49,338.77 |
|
3.80 |
43.20 |
|
1597.21 |
|
205 |
教育支出 |
2197.85 |
1,992.81 |
|
0.00 |
0.00 |
|
205.04 |
|
20503 |
职业教育 |
2197.85 |
1,992.81 |
|
0.00 |
0.00 |
|
205.04 |
|
2050302 |
中专教育 |
2197.85 |
1,992.81 |
|
0.00 |
0.00 |
|
205.04 |
|
207 |
|
22994.53 |
21,555.36 |
|
3.80 |
43.20 |
|
1392.17 |
|
20701 |
文化 |
110.81 |
110.81 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
110.81 |
110.81 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
20703 |
体育 |
22383.72 |
20,944.55 |
|
3.80 |
43.20 |
|
1392.17 |
|
2070301 |
行政运行 |
1181.45 |
1,181.45 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
2070302 |
一般行政管理事务 |
24.99 |
4.50 |
|
0.00 |
0.00 |
|
20.49 |
|
2070304 |
运动项目管理 |
6702.33 |
6,667.59 |
|
0.00 |
0.00 |
|
34.74 |
|
2070305 |
体育竞赛 |
297.86 |
150.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
147.86 |
|
2070306 |
体育训练 |
1276.45 |
1,228.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
48.45 |
|
2070307 |
体育场馆 |
3634.31 |
3,007.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
627.31 |
|
2070308 |
群众体育 |
934.84 |
864.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
70.84 |
|
2070309 |
体育交流与合作 |
20.00 |
20.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
2070399 |
其他体育支出 |
8311.50 |
7,822.01 |
|
3.80 |
43.20 |
|
442.49 |
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
500.00 |
500.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
500.00 |
500.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
80.00 |
80.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
80.00 |
80.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
80.00 |
80.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
491.60 |
491.60 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
491.60 |
491.60 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
491.60 |
491.60 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
25219.00 |
25,219.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
25219.00 |
25,219.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
25209.00 |
25,209.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
2296099 |
用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
10.00 |
10.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
45,768.07 |
13,599.51 |
32,133.91 |
|
34.65 |
|
|
205 |
教育支出 |
1,864.46 |
1,826.74 |
37.72 |
|
- |
|
|
20503 |
职业教育 |
1,864.46 |
1,826.74 |
37.72 |
|
- |
|
|
2050302 |
中专教育 |
1,864.46 |
1,826.74 |
37.72 |
|
- |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
21,003.99 |
11,281.17 |
9,688.17 |
|
34.65 |
|
|
20701 |
文化 |
110.81 |
110.81 |
- |
|
- |
|
|
2070101 |
行政运行 |
110.81 |
110.81 |
- |
|
- |
|
|
20703 |
体育 |
20,864.47 |
11,170.36 |
9,659.46 |
|
34.65 |
|
|
2070301 |
行政运行 |
1,197.21 |
1,181.58 |
15.63 |
|
- |
|
|
2070302 |
一般行政管理事务 |
27.95 |
- |
27.95 |
|
- |
|
|
2070304 |
运动项目管理 |
6,527.56 |
5,502.22 |
1,025.33 |
|
- |
|
|
2070305 |
体育竞赛 |
148.82 |
- |
148.82 |
|
- |
|
|
2070306 |
体育训练 |
728.43 |
- |
728.43 |
|
- |
|
|
2070307 |
体育场馆 |
3,530.18 |
- |
3,530.18 |
|
- |
|
|
2070308 |
群众体育 |
1,161.26 |
- |
1,161.26 |
|
- |
|
|
2070309 |
体育交流与合作 |
15.96 |
- |
15.96 |
|
- |
|
|
2070399 |
其他体育支出 |
7,527.10 |
4,486.56 |
3,005.89 |
|
34.65 |
|
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
28.71 |
- |
28.71 |
|
- |
|
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
28.71 |
- |
28.71 |
|
- |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
86.37 |
- |
86.37 |
|
- |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
86.37 |
- |
86.37 |
|
- |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
86.37 |
- |
86.37 |
|
- |
|
|
221 |
住房保障支出 |
491.60 |
491.60 |
- |
|
- |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
491.60 |
491.60 |
- |
|
- |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
491.60 |
491.60 |
- |
|
- |
|
|
229 |
其他支出 |
22,321.65 |
- |
22,321.65 |
|
- |
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
22,321.65 |
- |
22,321.65 |
|
- |
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
22,311.65 |
- |
22,311.65 |
|
- |
|
|
2296099 |
用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
10.00 |
- |
10.00 |
|
- |
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:贵州省体育局 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
24,119.77 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
25,219.00 |
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
1,856.20 |
1,856.20 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
19,956.31 |
19,956.31 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
86.37 |
86.37 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
491.60 |
491.60 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
22,108.34 |
|
22,108.34 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
49,338.77 |
本年支出合计 |
53 |
44,498.81 |
22,390.47 |
22,108.34 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
13,614.41 |
年末结转和结余 |
54 |
18,454.37 |
3,843.93 |
14,610.44 |
一般公共预算财政拨款 |
26 |
2,114.63 |
|
55 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
11,499.78 |
|
56 |
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
合计 |
29 |
62,953.18 |
合计 |
58 |
62,953.18 |
26,234.40 |
36,718.78 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门: |
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
22,390.47 |
13,507.42 |
8,883.05 |
|
205 |
教育支出 |
1,856.20 |
1,818.48 |
37.72 |
|
20503 |
职业教育 |
1,856.20 |
1,818.48 |
37.72 |
|
2050302 |
中专教育 |
1,856.20 |
1,818.48 |
37.72 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
19,956.31 |
11,197.35 |
8,758.96 |
|
20701 |
文化 |
110.81 |
110.81 |
0.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
110.81 |
110.81 |
0.00 |
|
20703 |
体育 |
19,816.79 |
11,086.54 |
8,730.25 |
|
2070301 |
行政运行 |
1,197.21 |
1,181.58 |
15.63 |
|
2070302 |
一般行政管理事务 |
7.47 |
0.00 |
7.47 |
|
2070304 |
运动项目管理 |
6,494.60 |
5,499.77 |
994.83 |
|
2070305 |
体育竞赛 |
65.24 |
0.00 |
65.24 |
|
2070306 |
体育训练 |
726.93 |
0.00 |
726.93 |
|
2070307 |
体育场馆 |
2,897.42 |
0.00 |
2,897.42 |
|
2070308 |
群众体育 |
1,100.91 |
0.00 |
1,100.91 |
|
2070309 |
体育交流与合作 |
15.96 |
0.00 |
15.96 |
|
2070399 |
其他体育支出 |
7,311.04 |
4,405.19 |
2,905.85 |
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
28.71 |
0.00 |
28.71 |
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
28.71 |
0.00 |
28.71 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
86.37 |
0.00 |
86.37 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
86.37 |
0.00 |
86.37 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
86.37 |
0.00 |
86.37 |
|
221 |
住房保障支出 |
491.60 |
491.60 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
491.60 |
491.60 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
491.60 |
491.60 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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|
公开06表 |
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部门: |
|
|
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|
单位:万元 |
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|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
13,507.42 |
12,265.77 |
1,241.66 |
|
|
205 |
教育支出 |
1,818.48 |
1,716.51 |
101.97 |
|
|
20503 |
职业教育 |
1,818.48 |
1,716.51 |
101.97 |
|
|
2050302 |
中专教育 |
1,818.48 |
1,716.51 |
101.97 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
11,197.35 |
10,057.66 |
1,139.69 |
|
|
20701 |
文化 |
110.81 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070101 |
行政运行 |
110.81 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20703 |
体育 |
11,086.54 |
9,946.85 |
1,139.69 |
|
|
2070301 |
行政运行 |
1,181.58 |
1,066.71 |
0.00 |
|
|
2070304 |
运动项目管理 |
5,499.77 |
4,889.72 |
610.05 |
|
|
2070399 |
其他体育支出 |
4,405.19 |
3990.42576 |
414.76 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
491.60 |
491.6 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
491.60 |
491.6 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
491.60 |
491.6 |
0.00 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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|
|
|
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|
|
公开07表 |
|
部门:贵州省体育局 |
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|
单位:万元 |
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
269.68 |
33.70 |
202.95 |
0.00 |
202.95 |
33.03 |
|
注:包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
|
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开08表 |
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|
部门:贵州省体育局
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|
单位:万元
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项 目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
11,499.78 |
25,219.00 |
22,108.34 |
|
22,108.34 |
14,610.44 |
|
|
229 |
其他支出 |
11,499.78 |
25,219.00 |
22,108.34 |
|
22,108.34 |
14,610.44 |
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
11,499.78 |
25,219.00 |
22,108.34 |
|
22,108.34 |
14,610.44 |
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
11,499.78 |
25,209.00 |
22,098.34 |
|
22,098.34 |
14,610.44 |
|
|
2296099 |
用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
10.00 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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三、 贵州省体育局2015年度部门决算情况说明
(一)贵州省体育局2015年度收支决算总体情况说明
贵州省体育局2015年度收入决算总计50,982.98万元,与2014年53,571.24万元相比,减少2,588.26万元,降低幅度为4.83%。主要原因是:政府性基金预算拨款和经营收入较上年分别减少24.09%和64.91%。
贵州省体育局2015年支出决算总计45,768.07万元,与2014年48,608.98万元相比,减少2,840.91 万元,降低幅度为5.84%。主要原因是:日常公用经费较上年减少29.66%,基本建设类项目较上年减少78.41%,行政事业类项目较上年减少11.61%,经营支出较上年减少71.85%。
(二)贵州省体育局2015年度收入决算情况说明
本年收入合计50,982.98万元,其中:财政拨款收入49,338.77万元,占96.78%;事业收入3.8万元,占0.01%;经营收入43.20万元,占0.08%;其他收入1,597.21万元,占3.13%。
(三)贵州省体育局2015年度支出决算情况说明
本年支出合计45,768.07万元,其中:基本支出13,599.51万元,占29.71%;项目支出32,133.91万元,占70.21%;经营支出34.65万元,占0.08%。
(四)贵州省体育局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省体育局2015年度财政拨款收入决算总计49,338.77万元。与2014年52,354.86万元相比,减少3,016.09 万元,降低5.76%。主要原因是: 本年政府性基金较上年减少24.09%。
贵州省体育局2015年度财政拨款支出决算总计44,498.81万元。与2014年48,608.98万元相比,减少4,110.17 万元,降低8.46%。主要原因是: 基本建设类项目较上年减少78.41%
(五)贵州省体育局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省体育局2015年度一般公共预算财政拨款支出22,390.47万元,占本年支出合计的48.92%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出19,386.53万元增加3,003.94 万元,增幅15.49%。主要原因是:基本支出中的运动项目管理较上年有所增长,增长幅度为13.17%。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省体育局2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出1856.2万元,占8.29%;文化体育与传媒支出19,956.31万元,占89.13%;社会保障和就业支出86.37万元,占0.39%;住房保障支出491.6万元,占2.19%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省体育局2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为24,623.14万元,支出决算为22,390.47万元,完成当年预算的90.93%。决算数小于预算数的主要原因是:文化体育与传媒支出决算数小于预算数。其中:
(1)教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。当年预算为2,029.83万元,支出决算为1,856.20万元,完成当年预算的91.45%。决算数小于预算数的主要原因是:贵州省体育运动学校人员变动。
(2)文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)。支出决算为110.81万元,主要是使用上年结转资金拨直属单位。
(3)文化体育与传媒支出(类) 体育(款) 行政运行(项)。支出决算数1,197.21万元,主要用于省体育局机关履行行政管理职责、维持机关运行的开支。
(4)文化体育与传媒支出(类) 体育(款)一般行政管理事务(项)。支出决算数7.47万元,主要用于贵州省体育文化宣传信息中心为省体育局系统提供宣传服务的支出。
(5)文化体育与传媒支出(类) 体育(款) 运动项目管理(项)。支出决算数6,494.6万元,主要用于各运动管理中心和运动学校的日常管理支出。
(6)文化体育与传媒支出(类) 体育(款) 体育竞赛(项)。支出决算数65.24万元,主要用于各运动单位比赛支出。
(7)文化体育与传媒支出(类) 体育(款) 体育训练(项)。支出决算数726.93万元,主要用于各运动单位训练补助及器材购置等方面的支出。
(8)文化体育与传媒支出(类) 体育(款) 体育场馆(项)。支出决算数2,897.42万元,主要用于贵州省对外体育交流中心场馆建设及维护的支出。
(9)文化体育与传媒支出(类) 体育(款) 群众体育(项)。支出决算数1,100.91万元,主要用于全民健身等群众活动的支出。
(10)文化体育与传媒支出(类) 体育(款) 体育交流与合作(项)。支出决算数15.96万元,主要用于贵州省体育局人力资源管理中心体育交流与合作等方面的支出。
(11)文化体育与传媒支出(类) 体育(款) 其他体育支出(项)。支出决算数7,311.04万元,主要用于其他体育方面的支出。
(12)文化体育与传媒支出(类) 其他文化体育与传媒支出(款) 其他文化体育与传媒支出(项)。支出决算数28.71万元,主要用于贵州省对外体育交流中心对外交流工作。
(13)社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。支出决算数86.37万元,主要用于贵州省体育场地建设管理中心用于其他社会保障和就业方面的支出。
(14)住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。支出决算数491.60万元,主要是反映各单位按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。
(六)贵州省体育局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
贵州省体育局2015年度一般公共预算财政拨款基本支13,507.42万元,其中:人员经费12,265.77万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费1,241.66万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
(七)贵州省体育局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算269.68万元,比上年减少58.82万元,降低17.91%,减少原因是按照国家和省“厉行节约”的相关要求,严格控制相关支出。其中,因公出国(境)费支出33.7万元,占12.5%,比上年减少10.71万元,降低24.12%,减少原因是贵州省省本级因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况分配到具体部门;公务用车购置及运行维护费支出202.95万元,占75.26%,比上年减少25.28万元,降低11.01%,减少原因是2015年度未安排公务用车购置;公务接待费支出33.03万元,占12.25%,比上年减少22.85万元,降低40.89%,减少原因是为贯彻落实中央八项规定、省委“十项规定”精神和厉行节约的要求,压缩了公务接待费开支。
具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出33.7万元。贵州省体育局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组13个,累计51人次。开支内容包括:差旅费。
(2)公务用车购置及运行维护费202.95万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费202.95万元。主要用于贵州省体育局系统公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费方面的支出等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为96辆。
(3)公务接待费33.03万元。具体是:国内公务接待支出33.03万元,主要是用于正常的公务接待等。贵州省体育局2015年国内公务接待222批次,1543人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。
贵州省体育局2015年政府性基金预算财政拨款本年收入25,219万元,本年支出22,108.34万元。具体支出情况如下:
其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)财政拨款支出22,098.34万元;
其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(项)财政拨款支出10万元,主要用于贵州省体育场地建设管理中心修建的体育场基本建设支出。
(九)其他重要事项的情况说明。
1.机关运行经费支出情况。
2015年贵州省体育局机关运行经费支出1,197.21万元,比2014年增加24.8万元,增长2.12%,主要原因是人员工资较上年有所增加。
2.政府采购支出情况。
2015年贵州省体育局政府采购支出总额4,362.93万元,其中:政府采购货物支出4,362.93万元。
3.国有资产占用情况
截至2015年12月31日,贵州省体育局共有车辆96辆,其中,一般公务用车87辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车5辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)是指反映中等专业学校的支出。
(十八)文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)是反映行政单位的基本支出。
(十九)文化体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
(二十)文化体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)反映各项目管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。
(二十一)文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)反映综合性运动会及单项体育比赛支出。
(二十二)文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
(二十三)文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
(二十三)文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)反映全民群众体育活动方面的支出。
(二十四)文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育交流与合作(项)反映用于体育交流与合作等方面的支出。
(二十五)文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)反映其他用于体育方面的支出。
(二十六)文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他文化体育与传媒支出(项)反映其他文化体育与传媒方面的支出。
(二十七)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映其他社会保障和就业方面的支出。
(二十八)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)反映体育事业的彩票公益金支出。