目 录
第一部分 贵州省社会科学院概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
三、 部门人员构成
第二部分贵州省社会科学院2014年部门决算表
一、贵州省社会科学院2014年度部门决算收入支出总表
二、贵州省社会科学院2014年度公共预算财政拨款支出决算表
三、贵州省社会科学院2014年“三公经费”公共财政拨款支出决算表
第三部分 贵州省社会科学院2014年部门决算情况说明
一、2014年度及部门预算执行情况
二、2014年收入来源说明
三、“公共预算财政拨款支出决算表”(公开02表)各项支出说明
第四部分 名词解释
贵州省社会科学院2014年部门决算
第一部分 贵州省社会科学院概况
一、主要职能
(一)根据全省经济、社会发展的要求及党和国家的有关方针政策,确定本院工作的中长期规划和年度计划,制度具体办法和规章制度并组织实施;
(二)根据我省省情和经济、社会发展战略及国内外学术发展动向,制定本院科研规划;
(三)申报科研项目,并负责组织重大问题的调研;
(四)组织和协调全省社会科学研究工作,向省委、省人民政府报送重要研究成果和重要信息,反映学术动态,提出研究对策和建议;
(五)组织开展科研实践和学术交流活动举办各种层次的培训班,培养社会科学人才;制定本院学术交流规划,组织开展社会科学学术交流活动;
(六)承办省委、省人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
我院为省财政一级预算全额拨款事业单位,无下属二级预算单位。
三、部门人员构成
我院2014年决算人员数据为:总编制人数225人,在职实有人数181人,离退休人员117人(注:以上为2014年12月31日数据)。
第二部分 贵州省社会科学院2014年部门决算表
表一:
贵州省社会科学院2014年度部门决算收入支出总表 |
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公开01表 |
部门:贵州省社会科学院 |
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单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
栏次 |
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1 |
栏次 |
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2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
4021.67 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
27.02 |
二、上级补助收入 |
2 |
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二、外交支出 |
31 |
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三、事业收入 |
3 |
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三、国防支出 |
32 |
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四、经营收入 |
4 |
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四、公共安全支出 |
33 |
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五、附属单位缴款 |
5 |
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五、教育支出 |
34 |
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六、其他收入 |
6 |
0.11 |
六、科学技术支出 |
35 |
3529.19 |
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7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
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8 |
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八、社会保障和就业支出 |
37 |
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9 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
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10 |
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十、节能环保支出 |
39 |
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11 |
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十一、城乡社区支出 |
40 |
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12 |
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十二、农林水支出 |
41 |
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13 |
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十三、交通运输支出 |
42 |
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14 |
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十四、资源勘探电力信息等支出 |
43 |
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15 |
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十五、商业服务业等支出 |
44 |
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16 |
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十六、金融支出 |
45 |
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17 |
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十七、援助其他地区支出 |
46 |
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18 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
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19 |
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十九、住房保障支出 |
48 |
140.65 |
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20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
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21 |
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二十一、国债还本付息支出 |
50 |
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22 |
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二十二、其他支出 |
51 |
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23 |
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52 |
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24 |
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53 |
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本年收入合计 |
25 |
4021.78 |
本年支出合计 |
54 |
3696.86 |
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
|
结余分配 |
55 |
|
上年结转和结余 |
27 |
537.47 |
年末结转和结余 |
56 |
862.39 |
|
28 |
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|
57 |
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合计 |
29 |
4559.25 |
合计 |
58 |
4559.25 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。。
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表二:
贵州省社会科学院2014年度公共预算财政拨款支出决算表 |
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公开02表 |
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部门: |
贵州省社会科学院 |
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单位:万元 |
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项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3696.75 |
3162.12 |
534.63 |
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201 |
一般公共服务 |
27.02 |
|
27.02 |
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20104 |
发展与改革事务支出 |
27.02 |
|
27.02 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
27.02 |
|
27.02 |
|
206 |
科学技术 |
3529.08 |
3021.47 |
507.61 |
|
20606 |
社会科学 |
3529.08 |
3021.47 |
507.61 |
|
2060601 |
社会科学研究机构 |
2953.97 |
2953.97 |
|
|
2060602 |
社会科学研究 |
507.61 |
|
507.61 |
|
2060699 |
其他社会科学支出 |
67.5 |
67.5 |
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221 |
住房保障支出 |
140.65 |
140.65 |
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22102 |
住房改革支出 |
140.65 |
140.65 |
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2210201 |
住房公积金 |
140.65 |
140.65 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
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表三:
贵州省社会科学院2014年“三公经费”公共财政拨款支出决算表 |
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公开03表 |
部门:贵州省社会科学院 |
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单位:万元 |
2014年“三公经费”决算数 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
42.93 |
45.1 |
33.13 |
|
33.13 |
0.94 |
注:“2014年决算数”指“三公经费”当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。 |
第三部分 贵州省社会科学院2014年部门决算情况说明
一、2014年度及部门预算执行情况
2014年度收入决算总额为4021.78万元,其中:当年财政拨款收入4021.67万元,其他收入0.11万元,上年结转结余537.47万元。
2014年度支出决算总额为3696.86万元,其中:一般公共服务支出27.02万元,科学技术支出3529.19万元,住房保障支出140.65万元,年末结转和结余862.39万元。
2014年末财政性资金结转结余862.39万元,主要构成:其中基本支出结转和结余402.25万元,项目支出结转和结余460.14万元,基本支出结转包含(将在2015年发放的2014年奖励性绩效工资 223.07万元,非税基本支出结转和结余66.85万元,公用经费结转和结余 112.33万元) 。项目支出结转包含(左右江革命老区振兴规划(贵州片区)4.5万元,贵州实施“一带一路”建设战略研究20万元,创新驱动助推产业转型升级研究15万元,贵州服务业监测分析报告(服务业发展引导资金)35万元,院地(企)研究基地建设经费补助2.61万元,社会科学研究业务经费2.45万元,贵州社会科学院业务费0.74万元,省委省政府交办调研任务经费补助2万元,科学技术专项基础科研经费9.45万元,民族民间节庆与习俗传承与保护项目经费5.26万元,纪念贵州建省600年学术研讨会0.13万元,非税收入拨款4.49万元,贵州省2013年度人才指标体系研究15万元,贵州人才发展报告(蓝皮书)40万元,高层次人才专家津贴0.04万元,毕节实验区新一轮改革发展报告(蓝皮书)8.31万元,编制蓝皮书经费补助14.5万元,2014科学技术专项基础科研经费101.92万元,2014年民族民间节庆与习俗传承与保护项目经费30万元,省院合作专项经费146.74万元,2014 非税信息化建设拨款2万元。)
二、2014年收入来源说明
本年收入总计3145.87万元。具体为:
1、公共预算财政拨款共计:4021.67万元,其中:基本支出公共预算财政拨款3220.07万元(含财政预估职工住房增量补贴166.12万元,非税收入基本支出拨款122万元,财政预估住房公积金140.65万元),项目支出公共预算财政拨款801.60万元(含省发改委通过财政直接拨付70万元,非税收入项目拨款20万元)。
2、2014年院共有其他收入共计0.11元,其中::利息收入0.11万元。
三、“公共预算财政拨款支出决算表”(公开02表)各项支出说明
(一)2014年公共预算财政拨款支出
2014年我院公共预算财政拨款支出金额为3696.75万元。
其中:
其他发展与改革事务支出27.02万元,为发改委通过财政直拨款我院项目经费支出,为我院非常规拨款支出。
社会科学研究机构支出2953.97万元,主要为我院人员经费支出及公用经费支出。
社会科学研究507.61万元,为我院从财政获得的项目经费拨款支出。
其他社会科学支出67.5万元,为2013年高层次人才购房补贴支出。
住房公积金支出140.65万元,为职工公积金支出。
四、2014年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明
我院2014年“三公”经费个类别占总支出比例情况:
我院2014年三公经费与2013年三公经费对比情况表及分析说明如下:
2013年、2014年三公经费对比情况表 |
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单位:万元 |
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类别/日期 |
2013年 |
2014年 |
增减变动 |
比率 |
备注 |
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公务接待费 |
6.05 |
0.94 |
-5.11 |
-84.46% |
2014年较2013年减少5.11万,下降比率84.46% |
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公务用车运行费 |
36.88 |
33.13 |
-3.75 |
-10.17% |
2014年较2013年减少3.75万,下降比率10.17% |
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因公出国(境)费 |
0 |
45.1 |
45.1 |
100% |
2014年较2013年增加45.1万,增长比率100% |
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总计 |
42.93 |
79.17 |
36.24 |
84.42% |
2014年较2013年增加36.24万,增长比率84.42% |
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通过上表可以看出我院2014年“三公”经费控制较好,我院2013年无出国(境)支出,2014年年初无出国(境)安排,2014年经黔府外出【2014】176号批准5人次赴瑞士调研,经国台赴字【2014】7012号批准13人次赴台调研,经费经财政厅审批追加拨付45.1万元。我院实有一般公务用车14台,年初财政审批预算为每台车2.53万元标准,共计有车辆运行经费35.42万元,实际使用数小于年初预算,为33.13万元,严格控制了车辆运行经费的使用。
第四部分 名词解释
“三公经费”是指本部门【包括部门本级及所属行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位和其他单位】通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。