一、部门概况
(一)部门主要职能:根据全省经济、社会发展的要求及党和国家的有关方针政策,确定本院工作的中长期规划和年度计划,制度具体办法和规章制度并组织实施;根据我省省情和经济、社会发展战略及国内外学术发展动向,制定本院科研规划;申报科研项目,并负责组织重大问题的调研;组织和协调全省社会科学研究工作,向省委、省人民政府报送重要研究成果和重要信息,反映学术动态,提出研究对策和建议;组织开展科研实践和学术交流活动举办各种层次的培训班,培养社会科学人才;制定本院学术交流规划,组织开展社会科学学术交流活动;承办省委、省人民政府交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成:我院为省财政一级预算全额补助事业单位,无下属二级预算单位。
(三)部门人员构成:我院总编制人数225人,在职实有事业编制人数186人,离退休人员122人(注:以上为2016年2月29日数据)。
二、部门预算安排情况说明
(一)部门预算收支情况:
2016年我院收入预算总额为4506.30万元,含:2015年结转992.96万元,2016年当年贵州省社会科学院财政补助拨款收支预算3513.34万元。
贵州省社会科学院(2016)年部门预算收支预算总表 |
(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目) |
|
单位:万元 |
2016年收入 |
2016年支出 |
备注 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、原一般公共预算拨款收入 |
3513.34 |
一、一般公共服务支出 |
53.43 |
|
二、原预算外转一般公共预算管理资金收入 |
|
六、科学技术支出 |
4121.59 |
|
三、事业收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
45.16 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
35 |
|
五、其他收入 |
|
十九、住房保障支出 |
191.12 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
60 |
|
本年收入合计 |
3513.34 |
本年支出合计 |
|
|
上年结转 |
992.96 |
结转下年 |
|
|
收入总计 |
4506.30 |
支出总计 |
4506.30 |
|
(二)收入预算情况说明:
2016年我院收入预算总额为4506.30万元,含:2015年结转992.96万元,占总收入的22.03%;2016年当年贵州省社会科学院财政补助拨款收支预算3513.34万元,占总收入的77.97%。
2016年当年贵州省社会科学院财政补助拨款收入预算总额为3513.34万元,全额为一般公共预算收入3513.34万元,其中:基本支出收入预算2914.34万元,占2016年当年财政补助拨款收入的82.95%;项目支出收入预算599万元,占2016年当年财政补助拨款收入的17.05%。
贵州省社会科学院收入总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门: |
贵州省社会科学院 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3513.34 |
3513.34 |
|
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
3322.22 |
3322.22 |
|
|
|
|
|
|
20606 |
社会科学 |
3322.22 |
3322.22 |
|
|
|
|
|
|
2060601 |
社会科学研究机构 |
2723.22 |
2723.22 |
|
|
|
|
|
|
2060602 |
社会科学研究 |
599.00 |
599.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
191.12 |
191.12 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
191.12 |
191.12 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
191.12 |
191.12 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度预算收入情况。 |
|
贵州省社会科学院支出总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门: |
贵州省社会科学院 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3513.34 |
2914.34 |
599.00 |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
3322.22 |
2723.22 |
599.00 |
|
|
|
|
20606 |
社会科学 |
2723.22 |
2723.22 |
|
|
|
|
|
2060601 |
社会科学研究机构 |
2723.22 |
2723.22 |
|
|
|
|
|
2060602 |
社会科学研究 |
599.00 |
|
599.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
191.12 |
191.12 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
191.12 |
191.12 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
191.12 |
191.12 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度预算安排支出情况。 |
|
贵州省社会科学院财政拨款收支总表

(三)支出预算情况说明:
1、支出预算总体情况
(1)2016年我院支出预算总额为4506.30万元,其中:2016年以前年度结转使用经费支出992.96万元(其中:基本支出385.29万元,项目支出607.67万元);2016年当年贵州省社会科学院财政补助拨款支出预算总额为3513.34万元,其中:基本支出2914.34万元,项目支出599万元。
贵州省省社会科学院(2016)年一般公共预算支出表 |
(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目) |
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
类 |
款 |
项 |
小计 |
省本级支出 |
补助市县支出 |
合计 |
4506.3 |
3299.63 |
599 |
599 |
|
|
206 |
|
|
科学技术支出 |
4315.18 |
|
|
|
|
|
206 |
06 |
|
社会科学 |
4315.18 |
|
|
|
|
|
206 |
06 |
01 |
社会科学研究机构 |
3108.51 |
3108.51 |
|
|
|
|
206 |
06 |
02 |
社会科学研究 |
1206.67 |
|
1206.67 |
1206.67 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
191.12 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
191.12 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
191.12 |
191.12 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
4506.3 |
3299.63 |
599 |
599 |
|
|
(2)2016年原口径一般公共预算安排的基本支出情况:
贵州省社会科学院(2016)年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类) |
本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目单位:万元 |
经济分类科目 |
基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
工资福利支出 |
1727.19 |
1727.19 |
|
30101 |
基本工资 |
591.91 |
591.91 |
|
30102 |
津贴补贴 |
40.88 |
40.88 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
8.15 |
8.15 |
|
30107 |
绩效工资 |
1086.25 |
1086.25 |
|
|
商品和服务支出 |
495.07 |
|
495.07 |
30201 |
办公费 |
3.85 |
|
3.85 |
30228 |
工会经费 |
32.61 |
|
32.61 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
32.89 |
|
32.89 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
425.72 |
|
425.72 |
|
对个人和家庭的补助 |
1,077.37 |
1,077.37 |
|
30301 |
离休费 |
125.73 |
125.73 |
|
30302 |
退休费 |
760.52 |
760.52 |
|
30311 |
住房公积金 |
191.12 |
191.12 |
|
合计 |
3299.63 |
2804.56 |
495.07 |
2、部门预算“三公”经费情况
(1)2015年贵州省社会科学院“三公”经费预算含:
①公务用车运行费32.89万元,根据我院实有公务车辆数14辆,2016年财政拨付13台车,按财政厅核定标准每辆车辆2.53万元标准计算。(特别说明:经向财政咨询我院14台车控数应为35.42万元,财政回复在2016年7月单独报告进行申请追加)
②公务接待费7.06万元,按财政预算核准2016年当年公用经费控制数353.33万元,2%计算。
③省财政厅对因公出国(境)、公务用车购置实行总额控制,年初无法细分到部门,省财政厅零星核定,不纳入年初预算。
贵州省社会科学院(2016)年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项目 |
(上年度)年初预算数 |
2016 年初预算数 |
与上年相比增减变化比率 |
与上年相比增减变化原因 |
2016 年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 |
备注 |
合计 |
41.65 |
39.95 |
-4.08% |
公用经费增加核算基数增加及财政减少 |
1.14% |
|
一、因公出国(境)费 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
|
二、公务接待费 |
6.23 |
7.06 |
13.32% |
公用经费增加核算基数增加 |
0.20% |
|
三、公务车购置及运行维护费 |
35.42 |
32.89 |
-7.14% |
财政减少 |
0.94% |
|
1、公务车运行维护费 |
35.42 |
32.89 |
-7.14% |
财政减少 |
0.94% |
|
2、公务车购置费 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
|
|
|
|
|
|
|
|
说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
|
2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。 |
|
|
|
公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 |
|
公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。 |
|
|
3、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 |
|
|
|
4、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。 |
|
|
5、为加强“三公”经费管理,按照国家和省“厉行节约”的相关要求,贵州省省本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制, |
|
年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。 |
|
|
|
三、项目支出安排情况说明(略)
贵州省社会科学院项目支出中不涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等。