一、贵州省人民政府办公厅概况
(一)主要职能
1.协助省人民政府领导同志处理日常工作;根据有关法律、法规和政策,协助省人民政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。
2.负责省人民政府会议的会务工作,协助省人民政府领导同志组织实施会议议定事项;负责省人民政府重大活动的组织安排。
3.承办党中央、国务院及各部委和省委、省人大常委会交给省人民政府办理的有关事项。
4.处理各市(州)人民政府和省政府各部门报送省人民政府的文电;组织起草或审核以省人民政府、省政府办公厅名义制发的公文;指导全省政府系统的公文处理工作。
5.根据省人民政府领导同志的指示,对各市(州)人民政府和省政府各部门之间出现的争议问题提出处理建议,报省人民政府领导同志决定。
6.督促检查省人民政府重大决定、重要工作部署及省人民政府领导同志批示的贯彻执行情况。
7.根据省人民政府的工作重点和省人民政府领导同志指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。
8.负责办理全国人大、省人大代表建议和全国政协、省政协委员提案,并督促检查建议、提案的落实情况。
9.负责省人民政府信息公开工作,指导、监督全省政府信息公开工作;负责省政府办公厅政务信息化规划、建设、技术与安全保障;指导全省政府系统办公室(厅)政务信息化工作;负责指导全省政府系统门户网站的建设和管理工作。
10.协助省人民政府领导同志组织处理需由省人民政府直接处理的突发事件和重大事故;收集并及时向省人民政府领导同志报告重要情况,协助处理各地、各部门向省人民政府反映的重要问题。
11.贯彻执行党的统一战线政策,组织参事参加爱国统一战线工作;承办省政府参事有关工作,为参事做好相关服务工作。
12.负责接待国务院及其部门和外省(区、市)人民政府副部(省)级以上公务人员。
13.负责拟定全省应急管理法规、政策和规划建议,指导、督促全省应急管理体系建设;负责接收、汇总、研判、报告突发事件有关信息,汇总、处理应急管理工作有关信息;负责协助省领导处置特大、重大及敏感突发事件;负责省政府总值班工作,并指导、督促全省政府系统值班工作。
14.负责省人民政府领导驻地安全保卫工作;负责省人大常委会、省人民政府大院的规划、建设和管理工作。
15.办理省人民政府领导同志交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
从决算单位构成看,贵州省人民政府办公厅部门决算包括厅本级、厅属及代管相关单位决算。具体包括:厅本级、省政府金融工作办公室、省政府研究室、省政府应急办、省政府督查室、省政府参事室、省国教办、厅机关服务中心、省政府车队、省政府公报室、省政府机关幼儿园。
(三)部门人员构成
1.省政府办公厅本级(含省政府研究室、省政府应急办、省政府督查室、省政府参事室)编制数222名,在职实有人数206人,离退休人员192人。
2.省政府金融工作办公室编制数20名,在职实有人数17人。
3.省国教办编制数14名,在职实有人数9人,退休人员2人。
4.厅机关服务中心编制数66名,在职实有人数53人,退休人员29人。
5.省政府车队编制数62名,在职实有人数53人,退休人员23人。
6.省政府公报室编制数10名,在职实有人数10人, 退休人员2人。
7.省政府机关幼儿园编制数135名,在职实有人数97人,离退休人员65人。
二、贵州省人民政府办公厅2014年部门决算情况说明
(一)部门决算总体情况
贵州省人民政府办公厅2014年部门决算22807.71万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务22457.92万元、住房保障支出349.79万元。一般公共服务(类)含政府办公厅(室)及相关机构事务(款)22457.92万元(其中行政运行6669.48 万元、一般行政管理事务10163.70万元、参事事务43.25万元、事业运行2066.49 万元、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出3395万元、其他发展与改进事务支出120万元)。
2.按支出用途分类,包括基本支出(含人员支出和公用支出)9085.76万元,项目支出13721.95万元。
(二)部门决算支出情况
2014年部门决算中,财政拨款用于以下方面支出:
1.行政运行财政拨款支出数为6669.48万元,主要用于在职人员工资、离退休人员生活费以及维持正常运转的公用支出。
2.一般行政管理事务财政拨款支出数为10163.70万元,主要用于保障省政府大院办公区正常运行、政务信息化建设、突发事件应急处理、通讯指挥调度、锅炉运行等项目专款支出。
3.参事事务财政拨款支出数为43.25万元,主要用于省政府参事调研、车马费等支出。
4.事业运行财政拨款支出数为2066.49万元,主要用于省政府公报室、省政府机关幼儿园等的各项支出。
5.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出财政拨款支出数为3395万元,主要用于省政务服务中心办公场所改造建设及设施设备的购置、省政府门诊部和省展览馆离退休人员相关费用等支出。
6. 其他发展与改进事务支出120万元,主要用于省级预算内基建投资前期费等支出。
7.住房保障支出财政拨款支出数为349.79万元,主要用于财政统发工资在职人员住房公积金补贴。
(三)“三公”经费支出内容
“三公”经费是省政府办公厅(包括厅本级及所属事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。具体支出为:
1.因公出国(境)支出26.59万元。
2.公务用车购置费及运行费支出348.43万元。其中公务用车购置费30.37万元(为省级领导工作用车),公务用车运行维护费318.06万元。
3.公务接待费717.73万元。
附件:附件一:2014年度收入支出决算总表.doc
附件二:2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表.doc
附件三:2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.doc